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Il potenziamento dei controlli interni negli Enti Locali, la predisposizione del regolamento e l’avvio degli strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo

SETTORE: > Economico - Finanziario (Contabilità, Tributi, Economato)

SCADENZA ISCRIZIONI: 22/01/2013

DURATA IN ORE: 6

DESTINATARI: Dirigenti, funzionari e addetti uffici economico-finanziari di Enti Locali. Direttori generali e Segretari generali

PERIODO: 29/01/2013 - 29/01/2013

Date di svolgimento

29 gennaio 2013 ore 9.00-13.00/14.00-16.00

Quota di partecipazione: il corso è gratuito.

Le iscrizioni per questo evento risultano chiuse.

Premessa

Il nuovo decreto legge 174/2012 conv. con L. 213/2012, contenente “Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”, ha apportato rilevanti novità in materia
di controlli e responsabilità negli enti locali, destinate a rivoluzionare i processi gestionali e decisionali
degli stessi enti.
Gli interventi del legislatore si muovono secondo le seguenti direttrici:
- Formalizzazione di nuovi controlli: controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulle partecipate, controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- Rafforzamento delle modalità di espletamento dei controlli già previsti, ovvero controllo amministrativo contabile e controllo strategico;
- Incremento dei controlli della Corte dei conti, della Ragioneria Generale dello Stato e del Commissario per la revisione della spesa pubblica;
Il c. 2 dell’art. 3 del DL 174/2012 dispone altresì che i nuovi strumenti e l’aggiornamento (o la nuova predisposizione) del regolamento dei controlli interni siano adottati dal Consiglio dell’ente entro breve termine e quindi comunicati al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; in caso di inadempienza si può arrivare addirittura alla procedura di scioglimento del Consiglio.
Nel quadro delineato, l’intervento formativo proposto è finalizzato a supportare il tempestivo recepimento delle novità introdotte con il DL 174/2012 all’interno dello specifico quadro ordinamentale ed operativo di ogni singolo ente, secondo un approccio pratico e sostenibile.

Programma:

Ricognizione operativa del sistema dei controlli interni come rinnovato dal DL 174/2012:
– Controllo amministrativo e contabile
o le fasi del controllo: precedente e successiva
o la definizione degli atti da sottoporre al controllo successivo
o individuazione dell’organo di controllo e modalità di funzionamento
– Controllo strategico
o il collegamento con il sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale
o ottimizzazione degli strumenti e degli adempimenti già previsti: linee programmatiche,
piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica;
– Controllo di gestione
o elementi di raccordo con gli altri controlli
o raccordo informativo con il controllo sugli equilibri finanziaria
o rafforzamento del piano esecutivo di gestione e degli strumenti di monitoraggio
– Controllo sugli equilibri finanziari
o le dimensioni finanziarie del controllo: competenza, residui, cassa
o i vincoli di finanza pubblica da presidiare
o modalità di conduzione del controllo sugli equilibri e raccordo con il controllo di gestione
– Controllo sugli organismi partecipati
o definizione del perimetro degli organismi partecipati
o modalità di conduzione del controllo sugli organismi partecipati
o riferimenti per la disciplina del controllo analogo
o riferimenti per il bilancio consolidato
– Controllo della qualità dei servizi
o riferimenti normativi
o i presupposti per il controllo della qualità
o soluzioni regolamentari ed operative per la conduzione del controllo
Il raccordo del nuovo sistema integrato dei controlli interni con il sistema di misurazione e valutazione della performance
– Integrazione tra il piano della performance ed il peg
– Il potenziamento dei controlli interni e la performance individuale
– Performance organizzativa e controllo strategico
Il confronto con gli organismi di controllo esterni
– La relazione per la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
– Le verifiche della Ragioneria Generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativocontabile;
– Le analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali.
Riferimenti pratici ed esempi per la predisposizione del regolamento dei controlli interni e l’attivazione degli strumenti operativi.

Docenti

  • Fabrizio Robbiano - Dottore commercialista specializzato in enti pubblici, incaricato di procedure di controlli interni presso enti locali. Consulente e Formatore nell’ambito del Gruppo Maurizio Delfino & Partner

Sede di svolgimento

  • ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
    Via delle Fiascaie, 12
    50053 Empoli (FI)

    Orario di apertura: Lun.-Ven. 9.00 – 14.00 / 14.30 – 18.45
    Tel. +39 0571 76650
    Fax. +39 0571 725041

I dati relativi all'organizzazione del Corso possono subire variazioni

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